那个直接计入业务招待费,金额有不是很大
我们是一般纳税人建材销售公司。老板拿了一份销售合同,我们需要开票给客户,但是我看到产品名称全部都是英文名字,像这种可以开吗?
老师,请问我们是酒类销售企业,从酒厂购买的酒做客情赠送给意向客户或者做活动使用了,这种情况做视同销售,视同销售缴纳增值税的价格是按照我的购买价还是按照我对外的销售价格?会计分录怎么做?
老师,我公司年会送了客户礼品,这个增值税视同销售之后,因为公司是一般纳税人,我申报的时候如何处理了?
请问,我公司是一般纳税人,购入一批水果发放公司中秋福利,对方开来了一张免税增值税普通发票,我如何入账。需要视同销售,缴纳增值税吗,或者可以抵扣吗
一般纳税人公司购买的家电赠送客户,第一种是借:销售费用贷:收入,贷:销项税额,第二种是借:销售费用,贷:库存商品,贷:进项税额转出,汇算清缴时候视同销售,这两种方式的分录对不对
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资