你好,这个计入福利费就可以了,是进项税额不能抵扣,不需要是从销售。
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
我是一般纳税人,从事猪肉销售。购买进100多万猪肉,对方给我开局普通免税发票。我销售出去100多万,基本是0利润。个人对公给我转账。销售出去没有开出发票。请问需不需要缴增值税。
老师好!我们单位是一般纳税人,公车卖给个人,开了一张13%的普通发票,需要缴纳增值税及附加税。请问,我们有购进材料的进项税额,可以抵扣这笔销项税额吗?
老师您好,请问一下,我公司是一般纳税人,我公司给事业单位干工程,我公司给对方开了增值税普通发票,但我公司购买材料开进来的是增值税专用发票,我公司可以进行抵扣吗?
请问,我公司是一般纳税人,购入一批水果发放公司中秋福利,对方开来了一张免税增值税普通发票,我如何入账。需要视同销售,缴纳增值税吗,或者可以抵扣吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那请问,通过应付职工薪酬这个科目核算计入福利费吗,那个税要申报吗?
好,是的,需要缴纳个人所得税的。