借银行存款 借制造费用负数
有一张2019年的押金,因为一些原因不能退押金了,也不给开发票,当时写的是借其他应付款押金贷银行,现在这比钱好几年了,账务要怎么处理?
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
你好老师,我上个月付了一笔水电物管装修押金,当时记了,借管理费用物业费,其他应收款水电押金、装修押金,借银行存款,现在我们公司不装修了,物业装这笔钱退回给我们,我现在要如何做这个分录?
老师,20年有笔回单收款3690(其中含1000押金),今年要退这笔押金,我查了当时的分录:借:银行存款3690贷:应收账款3690;现在要退,这要怎么调整,具体分录怎么写?押金不是要入其他应付款科目吗
老师,我们支付的房租押金,当时押金给我们开了发票,现在又把押金退给我们了,账务上应该怎么处理? 支付押金的同时押金发票来了:借 制造费用 贷银行存款 现在押金被退回来了 应该怎么入账?借 银行存款 贷什么科目
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?