你好,押金是开收据,是要退的,不开发票的。 你入账错了就可以冲回去的
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金,我都挂在其他应收账款里当时没有票据,9月份我收到对方给我开据的发票了,押金都开的收据,其他开的专票都有进项税额,麻烦老师帮忙解答下会计分录,物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗?房租三个月是否也要分摊
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金,我都挂在其他应收账款里当时没有票据,9月份我收到对方给我开据的发票了,押金都开的收据,其他开的专票都有进项税额,麻烦老师帮忙解答下会计分录,物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗?房租三个月是否也要分摊
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
我做内账,按当月营业收入-当月营业支出=当月利润 例如,24年元月收入 15万 包括当月微信扫码,+现金+当月医保收入,现金收入和微信扫码收入都是实时到账,当月医保收入不是实时到账,是医保局按按月按地区结算 支出账,按当月发生计算 例如,元月工资-4万,2月初发,元月没发, 元月社医保-7000,元月已经对公付款 元月购药款-4万,,2月初支付,元月未付 元月房租分摊,-7700.....所有当月发生的减完余额就是利润 我想问的是1.这种做帐方式适合作内账吗?2.…房租每年8万按月分摊记账行不 3我的今年的房租8万去年23年已经支付了,今年找人合伙,这笔钱是不是钱是不是要合伙人先付我现金还是怎能莫算?? 元月房租分摊-70000,,,,, 余额就是当月利润 我要问的就是
老师,增值税申报表中25行和30行都是负数是什么意思?
税务师最低的报名条件是什么?
根据这两个图片,是不是只要我往外销售东西了,都会产生销项税
新手会计去接手前一任会计工作的时候需要注意哪一些问题,交接哪一些账目?
财务交接是需要核对会计账上待认证的发票和的发票明细是否和账上对的上吗?
个体工商户的个人所得税是月交还是季度交
请问银行存款明细账写到“本月合计”就剩最后一行了,该写本年累计,还是过次页,写过次页得话,借方贷方余额该怎么写?
注册资金认缴期限到期 没缴纳会怎么样
凭证不会做了,报关单CIF价100,开票FOB价95,我95确认收入,但是我问老外收100,那5元怎么体现
老师您好,我想问一下,之前我们公司的外帐是交给代帐公司做,今天我查了上期的增值税申报有一千七百多的留抵税额,这个会有影响吗
有一部分房租租金没到期也要退回,那这部分退回的金额我怎么入账,要给对方开这部分的负数发票吗
还是我的给对方开部分退回的红字发票信息表
你好,租金要冲回以前入的费用,对方开红字发票给你