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财务交接是需要核对会计账上待认证的发票和的发票明细是否和账上对的上吗?

2025-03-29 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 22:52

你好,这个可以作为交接内容来交接。

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快账用户1862 追问 2025-03-29 22:54

比如说会计在操作进项税额。勾选认证的时候。把没有入账的发票也勾选了,确认统计了怎么办?

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齐红老师 解答 2025-03-30 08:13

需要将这笔勾选认证的进项记账就可以

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快账用户1862 追问 2025-03-30 13:56

老师,我3月份没有进项税,但账上还有待认证的进项税5万,那么我3月份报增值税的时候,就直接 借:应交税费-应交增值税-进项税 5万 贷:应交税费-待认证的进项税 5万?这样吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 13:57

分录没有问题,系统中正常勾选就可以。

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快账用户1862 追问 2025-03-30 14:02

系统勾选完,结转增值税的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税 10 贷 :应交税费-应交增值税-进项税 5 应交税费-未交增值税 5 是这样子的账务处理吧?老师,麻烦指点

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齐红老师 解答 2025-03-30 14:03

同学,可以这样做的。

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快账用户1862 追问 2025-03-30 14:22

老师,再请教你一个问题,我们公司之前进一批货10万(含 税),现需要退货5万(含 税),已经开具的红字信息表给对方,收到对方开具出来的红字专票5万(含 税),和退回5万元货款。会计应该如何做账务处理???

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齐红老师 解答 2025-03-30 14:26

借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款 贷:应付账款

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快账用户1862 追问 2025-03-30 15:29

我3月开具了红字信息表给对方公司,未收到红字发票,账务上需要做处理吗?申报3月份增值税的时候需要填附表二的第20栏吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 15:39

未收到红字发票不需要做账务处理

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快账用户1862 追问 2025-03-30 15:53

已发出的确认单和已发出的信息表,分别是什么意思?

已发出的确认单和已发出的信息表,分别是什么意思?
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齐红老师 解答 2025-03-30 15:58

更正一下上面说法,需要做进项税额转出,同时需要填写附表二第20行。

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快账用户1862 追问 2025-03-30 15:59

什么时候需要做进项税额转出???开具红字信息表的时候就需要做进项税额转出的账务处理吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 16:04

开出了红字信息表就需要做进项税额转出处理

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齐红老师 解答 2025-03-30 16:10

已发出的确认单:指企业向交易对方发送的《红字信息确认单》,用于协商冲销原蓝字发票的请求。

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齐红老师 解答 2025-03-30 16:11

已发出的信息表:指向税务机关提交的《红字发票信息表》。

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快账用户1862 追问 2025-03-30 17:26

本月收到的确认单是什么意思?

本月收到的确认单是什么意思?
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齐红老师 解答 2025-03-30 17:42

本月收到的确认单(4条)代表你方提交的红字发票申请中,已有4条获得了对方的正式确认,可以据此进行后续税务处理,

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快账用户1862 追问 2025-03-30 19:23

对方已确认了,我再开具红字信息表给对方?

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齐红老师 解答 2025-03-30 19:49

是的,这4个可以开具红字信息表了。

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