你好,这个可以作为交接内容来交接。
发票已经认证了,可以先不做账吗?这样和税务局的系统会不会数对不上?
和出纳核对余额,出纳的账户和会计的科目对上了,还有必要再核对出纳的账户和网银是否一致吗
收到的进项发票明细与实际采购的商品明细不一致,税点和金额是对的,这个发票是否可以接收,在税务上有什么涉税风险吗
老师,我们现在账上增值税待认证进项发票有5万,实际手上没有勾选认证的发票只有4.5万,实际的进行发票相比账上少了5000,那我账上可以直接转出这5000多的待认证进项发票吗?想要做到手上的待认证发票和账上的一致
我采购对完对账单和收到了客户的发票已核实了,要及时马上交给财务吗
员工去培训开的消防培训费专票能报销吗
老师好,注销公司时财务报表只留了货币资金和未分配利润,但是税务打电话说要把货币资金处理掉改怎么做。
老师我的是劳务公司,本期开的服务票,本期申报数是在服务、不动产这列?
我们是租赁公司,帮助租户参加银行活动满500减50,我们公司承担20元费用,银行承担30元费用,我们帮租户代收刷卡机钱,现在银行让我们开发票应该如何入账
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850老师写一下分录
老师好,自造的混凝土用于厂内道路的分录怎么做
老师,小规模能开增值税专票吗?
我是做餐饮培训的,A B合伙两人开公司,这个税是怎么报销的?比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱,利润的话是30,000块钱,那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税?然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税?
老师,其他应付款—员工社保费,贷方,是公司提前从工资里扣出来的,期末有余额,显示公司欠员工的钱?以后怎么平?
老师请问,小规模。1季度有些费用发票未到,可否先入账,等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后?
比如说会计在操作进项税额。勾选认证的时候。把没有入账的发票也勾选了,确认统计了怎么办?
需要将这笔勾选认证的进项记账就可以
老师,我3月份没有进项税,但账上还有待认证的进项税5万,那么我3月份报增值税的时候,就直接 借:应交税费-应交增值税-进项税 5万 贷:应交税费-待认证的进项税 5万?这样吗?
分录没有问题,系统中正常勾选就可以。
系统勾选完,结转增值税的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税 10 贷 :应交税费-应交增值税-进项税 5 应交税费-未交增值税 5 是这样子的账务处理吧?老师,麻烦指点
同学,可以这样做的。
老师,再请教你一个问题,我们公司之前进一批货10万(含 税),现需要退货5万(含 税),已经开具的红字信息表给对方,收到对方开具出来的红字专票5万(含 税),和退回5万元货款。会计应该如何做账务处理???
借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款 贷:应付账款
我3月开具了红字信息表给对方公司,未收到红字发票,账务上需要做处理吗?申报3月份增值税的时候需要填附表二的第20栏吗?
未收到红字发票不需要做账务处理
已发出的确认单和已发出的信息表,分别是什么意思?
更正一下上面说法,需要做进项税额转出,同时需要填写附表二第20行。
什么时候需要做进项税额转出???开具红字信息表的时候就需要做进项税额转出的账务处理吗?
开出了红字信息表就需要做进项税额转出处理
已发出的确认单:指企业向交易对方发送的《红字信息确认单》,用于协商冲销原蓝字发票的请求。
已发出的信息表:指向税务机关提交的《红字发票信息表》。
本月收到的确认单是什么意思?
本月收到的确认单(4条)代表你方提交的红字发票申请中,已有4条获得了对方的正式确认,可以据此进行后续税务处理,
对方已确认了,我再开具红字信息表给对方?
是的,这4个可以开具红字信息表了。