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你好老师,我上个月付了一笔水电物管装修押金,当时记了,借管理费用物业费,其他应收款水电押金、装修押金,借银行存款,现在我们公司不装修了,物业装这笔钱退回给我们,我现在要如何做这个分录?

2023-12-19 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-19 10:45

借银行存款 借管理费用负数

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借银行存款 借管理费用负数
2023-12-19
你好同学,是的同学可以这样去处理的同学
2020-12-07
您好,借管理费用140银行存款贷其他应收款6000
2021-07-08
嗯嗯呢,可以的,没问题的
2022-12-28
这个逻辑可能存在一些问题。 首先,对于物业公司来说,现金流的计算应该基于实际的现金流入和流出情况。 应收账款贷方通常表示应收账款的减少,可能是收到了物业费等款项,但这并不一定完全等同于现金流入,可能存在以非现金方式结算的情况。 其他应付款贷方一般表示其他应付款项的增加,这与现金流入并无直接关系。 月底最后一天交钱但第二天收到钱放在其他货币资金的部分,这种处理方式可能不准确。如果在月底最后一天交钱但银行未及时入账,应根据实际的银行流水记录来确定现金流入的时间,而不是简单地放在其他货币资金中计算。 正确的方法应该是: 仔细核对银行对账单和账面记录,找出差异的具体原因。 按照实际的现金流入和流出时间来记录现金流,比如收到物业费、水电费、装修押金等款项时,以银行实际到账时间为准计入现金流入;支付各项费用时,以银行实际支出时间为准计入现金流出。 对于可能存在的未达账项,如银行已收但企业未收、银行已付但企业未付等情况,应进行调整,以确保现金流的准确性
2024-09-12
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