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老师我发现记账公司把2021年12月的一笔业务做错了,是物业收了我们公司的装修押金,她直接做成了应付账款,我现在空余直接调账: 借:其他应收账款-XX,贷:应付账款--XX吗?

2022-12-28 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 10:53

嗯嗯呢,可以的,没问题的

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快账用户2734 追问 2022-12-28 14:12

老师请问一下 物业费1年3万多,我这个是要摊销还是一次性进费用里面?

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齐红老师 解答 2022-12-28 14:13

可以按季度摊销的哈

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快账用户2734 追问 2022-12-28 14:13

分成4次摊销是吧?这个可以一次性做到费用里面吗?我怕到时候忘记摊销了

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齐红老师 解答 2022-12-28 14:14

一次性摊销太多了。所得税是季度预交,所以叫你季度摊销

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快账用户2734 追问 2022-12-28 14:17

好的 我们这个是预缴的23年的物业费。我现在做成 借:长期待摊费用-物业费,贷:银行存款。到3月的时候 借:管理费用-物业费 贷:长期待摊费用-物业费?这样做吗?

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齐红老师 解答 2022-12-28 14:28

是的,就是那样做的分录

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快账用户2734 追问 2022-12-28 14:29

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-28 14:30

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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嗯嗯呢,可以的,没问题的
2022-12-28
你好同学,是的同学可以这样去处理的同学
2020-12-07
嗯嗯,可以的没问题的哈
2022-03-07
可以,你们做做一个债转股协议
2024-04-11
在这种情况下,正确的会计处理方法应该是: 1. 当装修公司确认收到货物,并且收到供货商的送货单、收据和发票时,首先应该确认成本: 借:主营业务成本 贷:应付账款-供货商 2. 当装修公司向供货商支付款项时,再做以下分录: 借:应付账款-供货商 贷:银行存款 这样的处理可以清晰地反映货物的采购和付款过程。
2024-11-11
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