借应收账款、贷、银行存款。

老师 我们公司收取别人的房屋押金是 借:银行存款 贷:其他应收款 那要是客户违约了 我们押金不退 变为实际收入了 这个分录要怎么做
2020年度做的借:银行存款9010 贷:其他应收款-装修押金9000 贷:其他应付款个人往来10 ,写在一起了,我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入,分录该怎么写
有一张2019年的押金,因为一些原因不能退押金了,也不给开发票,当时写的是借其他应付款押金贷银行,现在这比钱好几年了,账务要怎么处理?
老师,20年银行收款7000(其中3000元的押金,4000已开票),当时做的凭证,借:银行存款7000贷:应收账款5000,库存现金2000。今年这笔押金3000要退回客户,现在这笔凭证要怎么做怎么调整?
你好老师,我上个月付了一笔水电物管装修押金,当时记了,借管理费用物业费,其他应收款水电押金、装修押金,借银行存款,现在我们公司不装修了,物业装这笔钱退回给我们,我现在要如何做这个分录?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?