同学,你好 借:其他应付款个人往来10 贷:营业外收入10
老师,个人和公司借款,之前是其他应收款,现在个人打进来比之前借的多,分录怎么写更好呢? ①借:银行存款 贷:其他应收款(冲掉之前借的部分) 贷:其他应付款(多打进来的部分) ②借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应付(多付的部分) 贷:其他应收
2020年度做的借:银行存款9010 贷:其他应收款-装修押金9000 贷:其他应付款个人往来10 ,写在一起了,我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入,分录该怎么写
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
老师,一般纳税人简易征收,价税分离那个增值税放哪个科目?应交增值税吗?还是简易计税
2024年12月暂估成本20万,如果汇算清缴前没有发票,做2024年的汇算清缴时,是不是营业成本要减掉20万?需要对账务进行处理吗
如果有我们从国外进口货物都已经付清了.之后发现质量有问题将货物报关退港将货物退给厂商.这样我帐要怎么做?已经没有应付帐款可以抵减.下列两种选择做哪个好 1.借:应收 贷:存货 2.借:预付 贷:应付
老师,3月有张进项发票,4月红冲了。现在报3月份的报表,这张发票3月增值税进项税报表还要填吗?
个人独资企业,合伙企业,和个体工商户的区别
老师,所得税交4万税率5,咋算成本是多少
老师 房地产经纪公司 员工的工资是按工资还是劳务报酬 要交社保吗
这个发票备注错了,购入这个月怎么做账啊,小规模企业
老师,小规模不超过季度不超过30万,增值税转到营业外收入吗?
当月发生的业务,当月开发票,但是我次月才收到并付款,费用可以入在次月吗,还是当月要先计提
是跨年度调整,是不得用以前年度损益
同学,你好 这个不用的