咨询
Q

您好老师,我们12月份取得的汽车进项发票,当月也开出了机动车销售发票。我这个月申报的时候留底税额太多了,我可以把这部分车的税额放到今年在抵扣吗(12月份记入待抵扣进项税额中)

2025-01-07 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 14:40

你好,可以的,操作没问题了

头像
快账用户7715 追问 2025-01-07 14:42

这个待抵扣进项税额我在增值税附表二中不需要体现吧,没看到这个项目

头像
齐红老师 解答 2025-01-07 14:46

你好,是的,这个不需要提现。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可以的,操作没问题了
2025-01-07
之前借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做的,是这个吗?
2021-08-31
可以的,可以抵扣B产品,B产品得是一般计税才行。
2024-01-08
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
你好不需要做进项转出的,只需要缴纳销项税款就可以。
2022-05-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×