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老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗

2022-02-14 06:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-14 07:01

你好,是可以的,没问题

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快账用户4305 追问 2022-02-14 07:06

那我报2月份的时候会不会出现税控比对不成功的情况

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齐红老师 解答 2022-02-14 09:43

不会的,系统比对的就是你自己认证抵扣的

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快账用户4305 追问 2022-02-14 10:16

是说在认证平台上认证抵扣的是吧

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齐红老师 解答 2022-02-14 10:17

嗯,您的理解正确的

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快账用户4305 追问 2022-02-14 10:17

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-14 10:26

不用客气祝您工作愉快

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你好,是可以的,没问题
2022-02-14
当然也是可以抵扣的呀,你这里有问题应该是其他问题,他并不是因为跨月了的问题。
2022-09-07
你好   附表2里面的转出对应栏次就行了。   
2021-05-13
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
同学你好 得按照对应的收入来填写的
2020-10-21
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