你好,你从12月份开始做账,那就是账套使用启用时间就是12月。筹建期都是做管理费用、开办费。除了固定资产。
老师您好!我是北京市的小规模纳税人,去年12月份开了几十万的增值税普票,今年1月份对方说因为隔年了所以入不了帐,让作废后重新开今年的票,请问这样操作完以后帐该怎么做?去年我方已经正常入账。谢谢
老师,请问我公司建设油站建设等在2022年7月完成竣工,我公司在2023年1月开始正常营业,竣工发票在2023年10月才开过来,这个油站建设做固定资产应该在什么时候做入账呢?
老师,2023年12月做的一笔暂估款14.9万,借方:管理费用-暂估14.9万,贷方:其他应付款-暂估14.9万,已结账,2023年第四季度财报已申报。今天老板开票来了1万,请问抵扣去年的所得税怎么做分录??请老师详细给我说下,谢谢
请问一下,我公司2022注册,2022年一直都做有工资正常做账正常申报,但是2023年到现在没有业务发生,没有做账税务都是0申报,现在从5月开始有开发票,请问这个账本记录要怎么衔接啊,要把前面没有做的账重新做了(每个月就随便做个工资),申报也要更正呢还是怎么弄
公司2023年11月开业,2024年12月开始做账。老板说,可以按年来做账,2025年1月正常做就好了。请问这个怎么做?账套启用时间怎么选择?谢谢!
支付给临时外聘参加体育比赛的运动员的务工费应该怎么记账?
老师我在填写税审表,本年增加了法定公积金,是不是资产负债表和利润表的勾稽关系是不是就不相等了
做股权变更,税务要交的所得税和印花税都是双方自行申报吗?还是说得让转出方做了,受让方才确认申报呢?还是说可以受让方自己申报自己的先呢?老师请教一下
你好,老师,同一个老板控制的不同法人公司的多个公司收款接业务比如A公司缺钱了要给上游运营商公司打款,就BCDF公司汇集款项打到需要打款的A公司。然后A公司给BCDF公司开票,上游运营商公司给A公司开票。这样做可以吗?有风险吗?因为我们需要多个公司分开承接项目
老师,请问全盘会计和库管的财务软件工作怎样分工
老师,一般纳税人开票,一般开什么类目的票可以开成6个点或者9个点的票面
老师,私户可以转公户吗
公司一般户用于采购支付和销售收款没问题的吧,基本户有限额不好用
老师麻烦问一下去年进的设备已经卖出去了,由于没付款就没给票,我12月底就暂估的成本,现在发票来了我应该怎么操作
种的药材是一次种植每年都能收获,买种子,播种,收获中药材如何做分录
老师,跨年不怕吗?前面2023年11月到2024年12月,全部都做到一个月吗?
不耽误,你1月份报税就行。
启用时间是12月份,怎么能是跨年,如果是2025年1月份启用时间,这个才是跨年。
但是公司是2023年开业的。
你好,那你们税务申报怎么申报的?
公司是个体户。没有申报吧!以前没有会计,我也不知道。
你好,那你需要查一下之前的,你得接着之前的账务处理呀