这个的话是可以在七月竣工的时候就可以坐着
请问老师。我们公司是建筑装修公司属于分包方,2020年12月总包代发20万民工工资,按正常的入账应该:借:成本 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:应收账款。但是当月没有做,到现在要开发票出去才反应过来这一笔没有入账,现在应该怎么入账呢?
老师请问,我公司购买了一套在建的商品房当办公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房还在建,要3月份才验收,9月份才交房。请问销售方应在现在就给我们开增值税发票还是等9月交房才开发票给我们。如果现在开了发票给我们,我应该怎么做帐呢?什么时候进固定资产,什么时候开始提折旧。
老师你好,我现在接了一个公司的内账,这个公司是2022年6月份办理的营业执照,前半年没有任何票据,更没有建账,我现在要求从2023年2月1日开始重新建账,我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了,包括实收资本,现在问题是:我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平,请问应该怎样做?资产少30万,请问这个30万计入到什么科目比较合适?后期应该怎样调整?
老师,一个建筑机械公司2022年11月份成立,截止到3月底,2022年12月份开了1张3300元的发票,2023年1月份开了一张5400元的发票,没有其他的收入了。现在客户让我帮他做账报税。不太专业,请问: ①能每月做工资吗?如果每月做工资,到目前肯定是亏损的 ②目前没有任何成本发票,在这种情况下,只做老板自己的工资成本可以吗?有什么风险? ③4月份填报利润表的时候,在没有成本票的情况下,营业收入填5400元,营业成本0,(在工资4000元/月做账的基础上),管理费用填写12000元,最后报表是亏损,这样可以吗? 纠结中……
老师,请问我公司建设油站建设等在2022年7月完成竣工,我公司在2023年1月开始正常营业,竣工发票在2023年10月才开过来,这个油站建设做固定资产应该在什么时候做入账呢?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
但是在2022年7月竣工的时候,我们公司还没营业,都还没开始建账。现在都做2023年9月的账了
这样啊,等于说账套完,你就10月有票的时候再做
就是2023年10月来票了,再做进固定资产里面去吗
对的,理解的是没错的人了
老师,现在又面临这样子的一个问题,就是第3季度所得税要交很多,想在这个固定资产里面能不能做点费用进去?
这个目前是不可以的,因为还没折旧
对呀,所以想问老师,这个固定资产可以怎么做,才可以做点折旧呢?
你固定资产不可能做费用,因为你时间都不对这个
固定资产上面是没有办法的那个
是呀,在2022年7月就竣工了,然后公司在2023年1月才开始建账,发票又是10月份才开过来?我能不能在2023年7月做暂估固定资产呢,在10月来票,再付在7月份呢?
你在乎的话,你这套是几月份的?
就是你账套是几月份才开始呢?
这个公司的账是在2022年11月开始建的账
那你就七月先做一份暂估吧
那就可以在2023.7月做暂估,然后在8-9月做折旧了?
对的,是这个意思了
好的,好的,好的
早点休息哈您好的