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你好老师请问之前装修有部分合同款未支付,对方对于未支付的部分也没有开发票,公司这边装修也完工啦,之前科目做到长期待摊费用里,现在完工啦,需要摊销费用,但是未支付的部分没有入账,这种情况没有发票也没有付款,只有合同,这种情况怎么摊销费用啊?

2024-12-27 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-27 09:16

你好,没有发票的这一部分业务已经发生了,你需要正常做长期待摊费用一块分摊就行。

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你好,没有发票的这一部分业务已经发生了,你需要正常做长期待摊费用一块分摊就行。
2024-12-27
可以的,现在完工了就可以按照全额转。
2024-04-18
你好,他没有给你开发票的这一部分,你也做长期代餐,费用和你97%这个一块合并在摊销 后期发票到了之后,你调整之前入账的,然后再做发票的。
2024-01-19
你好 这个可以还放在长期待摊费用 按月摊销 这个没有发票 汇算清缴时候调整出来 要是5年收到发票 也是可以找税局去更正申报 把调整出来的部分再放回去
2022-01-07
您好,您就按这个金额挂账没问题,企业所得税纳税调增
2022-01-07
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