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老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用

2022-01-07 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 14:07

您好,您就按这个金额挂账没问题,企业所得税纳税调增

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快账用户7654 追问 2022-01-07 14:10

那我就不用转了,但是我这个月又支付了尾款20000元 那我就挂在预付账款科目可以吗?从下个月开始摊销

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:14

您好,您的操作没问题

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快账用户7654 追问 2022-01-07 14:16

那老师如果以后对方给开票了但是税点由我公司承担 这笔支出是记哪个科目呢?

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:24

您好,1包含在开票金额内,不单独体现税点,计入购入原值,2直接支付税点,计入营业外支出

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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