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你好老师,县科技局给我合作社一个项目,是连翘叶采收与加工对品质提升工艺研究,一部分科技局出,一部分还是自筹资金,这个分录怎么做?

2024-12-25 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-25 18:50

收到资金 若为无需偿还的补助:借:银行存款,贷:递延收益。 若为借款:借:银行存款,贷:长期借款 / 短期借款。 使用资金用于项目支出(买设备、材料等) 借:固定资产 / 原材料等,贷:银行存款。 若为补助资金,在受益期分摊确认收益,如借:递延收益,贷:其他收益 - 项目补助收益。 自筹资金支出 借:原材料等,贷:银行存款 / 库存现金。这部分按正常成本处理。

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快账用户8281 追问 2024-12-25 18:55

这个不需要偿还,我是小规模纳税人没有递延收益?

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齐红老师 解答 2024-12-25 18:56

那你就计入营业外收入

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快账用户8281 追问 2024-12-25 18:57

你好,这个款是专款专用,

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齐红老师 解答 2024-12-25 19:07

那就计入专项应付款

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快账用户8281 追问 2024-12-25 19:17

你好,专项资金到账做专项应付款,在项目进行时的支出费用,怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-12-25 19:25

借支出科目贷银行存款 借专项应付款贷资本公积

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收到资金 若为无需偿还的补助:借:银行存款,贷:递延收益。 若为借款:借:银行存款,贷:长期借款 / 短期借款。 使用资金用于项目支出(买设备、材料等) 借:固定资产 / 原材料等,贷:银行存款。 若为补助资金,在受益期分摊确认收益,如借:递延收益,贷:其他收益 - 项目补助收益。 自筹资金支出 借:原材料等,贷:银行存款 / 库存现金。这部分按正常成本处理。
2024-12-25
你好,你具体是支付了什么费用?人工费还是什么?你们这个是打算做一个研发项目吗?
2024-12-25
您好,这是项目专用款 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:固定资产, 贷:银行存款。 随着固定资产计提折旧, 借:管理费用等-折旧 贷:累计折旧 同步摊销专项应付款,账务处理是, 借:专项应付款, 贷:其他收益。
2024-12-23
一、收到专项资金时 借:银行存款 150,000 贷:专项应付款 - 连翘叶采收与加工工艺项目 150,000 二、使用专项资金购买机械设备(30,000元,不做固定资产) 借:周转材料 - 在库低值易耗品 30,000 贷:银行存款 30,000 2. 领用时(假设一次性领用) 借:生产成本 - 连翘叶加工成本 30,000 贷:周转材料 - 在库低值易耗品 30,000 三、发生业务费(100,000元) 借:生产成本 - 连翘叶加工成本 100,000 贷:银行存款 100,000 四、发生劳务费(20,000元) 借:生产成本 - 连翘叶加工成本 20,000 贷:银行存款 20,000 五、项目完成后,结转专项应付款 借:专项应付款 - 连翘叶采收与加工工艺项目 150,000 贷:生产成本 - 连翘叶加工成本 150,000
2024-12-28
你好!这样的话这部分你要记入营业外收入。
2021-11-26
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