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老师您好,请问一下,2023年的应收工程款开出的一张20万发票,这个月冲红了,当时做的,借:应收账款,贷:应交增值税,主营业务收入,也结转了成本,现在冲红是不是要将损益类科目做成,以前年度损益调整啊?

2024-12-24 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 16:05

同学,你好 不用,你开具红字发票,分录这么做 借:应收账款   负数 贷:应交增值税     负数 主营业务收入    负数

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快账用户8439 追问 2024-12-24 16:06

那不是影响了本年的收入嘛?

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齐红老师 解答 2024-12-24 16:07

同学,你好 因为你是本年开具红字发票的,所以影响本年

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快账用户8439 追问 2024-12-24 16:08

所以不能用主营业务收入科目啊,我理解的是要做以前年度损益调整呢

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齐红老师 解答 2024-12-24 16:08

同学,你好 不是,开具红字发票,用主营业务收入,   负数

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同学,你好 不用,你开具红字发票,分录这么做 借:应收账款   负数 贷:应交增值税     负数 主营业务收入    负数
2024-12-24
您好! 当月申报增值税的销售金额=蓝字发票金额-红字发票金额(不论开的是当年的还是上年的)
2022-01-12
如果不能修改汇算清交的话,直接上面的分录不变,金额是负数来做。
2021-05-08
同学你好 是什么企业会计准则
2022-07-12
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润做这一个。
2023-02-23
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