咨询
Q

我们公司代销售空调,客户收货后我们自费购买风扇等小家电赠送给客户,这些赠品进项税我们都做了抵扣,这种情况请问购买的赠品是否要作为视同销售,做未开票收入申报?这样账目应该如何做呢?谢谢老师

2024-12-24 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 11:33

你好是的,你是需要视同销售做未开票收入。 借,库存商品,应交税应交增值税进项税额。贷银行存款。 然后再借销售费用,贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。

头像
快账用户7039 追问 2024-12-24 11:36

谢谢,但我之前都是把这些赠品做的营业成本,那我现在需要冲销那些分录,然后再重新记入销售费用吗

头像
齐红老师 解答 2024-12-24 11:40

你好你可,你可以结转成本的呀,借其他业务成本贷,库存商品。只是确认的收入要计入销售费用。

头像
快账用户7039 追问 2024-12-24 13:13

老师,买赠品之前账上都是做的:借 主营业务成本,应交增值税进项税;贷 其他应付款-法人垫付,现在要做视同销售的话,账目具体应该怎么改呀?我有点糊涂了,麻烦指教

头像
齐红老师 解答 2024-12-24 13:24

你好,你直接做红字凭证冲减之前的,然后再按照我跟你说的做就好了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好是的,你是需要视同销售做未开票收入。 借,库存商品,应交税应交增值税进项税额。贷银行存款。 然后再借销售费用,贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
2024-12-24
你好,同学。赠送 的计销售费用处理。
2020-12-16
1.可以的 2.嗯,这个可以
2022-08-31
你入账时进项税额呢?
2021-06-07
你好,可以冲你们日常的销售费用,或是做其他业务收入
2024-04-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×