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老师您好比如10月份开发票了还有进项发票那这个月月底那10月底用结转进销项税吗,还是只要有销项和进项是不是月底必须得结转呀,

2024-12-20 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-20 19:45

都可以 你可以结转也可以不结转 只结转需要缴纳的增值税

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快账用户6008 追问 2024-12-20 20:09

老师意思就是要是留底就不用结转,12月底也不结转留底税额对吧,

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齐红老师 解答 2024-12-20 20:14

对的是的,是这个意思的。

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都可以 你可以结转也可以不结转 只结转需要缴纳的增值税
2024-12-20
同学你好 都要分别结转到转出未交增值税
2023-04-23
你好,当月结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2025-03-04
你好,是结转50万销售发票收入对应的成本金额。
2024-01-15
你好  是的。 你要在申报期内认证后才可以抵扣的 。  不能的。 你可以11月申报10月的增值税。 可以用10月的发票日期或者10月之前的发票来抵扣的   
2020-10-20
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