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老师,你好,电费发票还没来,预提电费分录怎么预提,电费发票来的时候怎么冲呢

2024-12-19 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-19 10:22

借:制造费用 贷:应付账款-暂估-供电局 不含税 借:应付账款-暂估-供电局        增值税-进项 贷:应付账款-结算-供电局 含税

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快账用户6937 追问 2024-12-19 10:45

如果电费是个人对私付的,没有走对公,分录怎么写呢,还有制造的时候结转电费,怎么结转呢

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齐红老师 解答 2024-12-19 10:46

借:生产成本 贷:制造费用 借:应付账款-结算-供电局 贷:其他应收款/应付款-某人

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借:制造费用 贷:应付账款-暂估-供电局 不含税 借:应付账款-暂估-供电局        增值税-进项 贷:应付账款-结算-供电局 含税
2024-12-19
您好!直接做相同的分录,只是金额写负数就好了
2022-04-22
你好 本月冲减预提,然后计入正确的数据,预提本来就是个大概数
2021-02-28
借:管理费用-电费
贷:其他应付款-暂估
2023-07-20
你好同学,可以预提的,这边举个例子参考一下: 8月份预提了水电费,做的分录是:借:管理费用--水电费 借:制造费用--水电费 贷:预付账款---XXXXXX公司 然后9月份收到发票,发票上面是9月份房租,8月份水电费,因为8月份水电费已经计提了,那么9月份这张发票会计分录直接做计提:借:管理费用 --租金 贷:制造费用----租金 应交税费--进项税额 (房租加水电费税金 ) 预付账款----XXXXX公司 贷:应付账款---XXXX公司,支付的时候做:借:应付账款--XXXXXX公司 贷:银行存款
2022-05-07
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