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老师,你好,电费发票还没有收到,那本月需要预提,会计分录怎么做呢

2023-07-20 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-20 15:41

借:管理费用-电费
贷:其他应付款-暂估

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快账用户9208 追问 2023-07-20 15:45

老师,可以借:管理费用,贷:预提费用-电费,,,这样可以吗

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齐红老师 解答 2023-07-20 15:46

不可以的,只能先做暂估处理

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快账用户9208 追问 2023-07-20 15:54

老师,为什么不可以用预提费用科目呢

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:07

现在这个取消了,不能用了

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相关问题讨论
借:管理费用-电费
贷:其他应付款-暂估
2023-07-20
您好,借成本费用类科目,贷应付账款等。
2023-07-24
您好,冲销借:制造费用/管理费用 
2022-01-13
借:制造费用 贷:应付账款-暂估-供电局 不含税 借:应付账款-暂估-供电局        增值税-进项 贷:应付账款-结算-供电局 含税
2024-12-19
你好,从权责发生制角度,需要计提房租,分录是 借:制造费用,贷:其他应付款等科目  
2021-04-26
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