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老师,你好,我们电费发票,每个月20号才开来,但是我们每月5号,就要出报表,我预提电费计入制造费用-电费里面,到时候发票开来,和我预提的金额不一致怎么办?

2021-02-28 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-28 10:58

你好 本月冲减预提,然后计入正确的数据,预提本来就是个大概数

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快账用户1215 追问 2021-02-28 11:01

老师,我冲完之后,制造费用有余额

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快账用户1215 追问 2021-02-28 11:01

之前制造费用,已经全部分配到产品成本里面了

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齐红老师 解答 2021-02-28 11:03

本月不发生制造费用了吗,跟着本月制造费用一起结转

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你好 本月冲减预提,然后计入正确的数据,预提本来就是个大概数
2021-02-28
你好 ;  电费   你是一般纳税人的话; 那么就是不含税金额的;  因为进项税是单独做的;  你们按照部门使用的情况。 预估比例来做分摊   
2022-06-28
预付电费可以直接挂预付账款,拿到发票的时候冲预付账款即可
2022-04-07
您好,冲销借:制造费用/管理费用 
2022-01-13
您好,对的,这个是必须开水电费发票出去做收入,收到国家电网开进来的电费做成本
2024-11-27
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