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请问老师,公司今年改了去年12月的账,把去年还没开票的做成未开票收入计入了去年,但是当时未开票收入没有入账,报税时进项税也没有勾选抵扣,所以12月补缴了很多增值税。去年没有抵扣的进项票现在是可以抵扣今年我们给其他公司开的销项票吧?

2024-12-12 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-12 11:24

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2024-12-12
不可以的,12月份没法修改了。
2024-05-17
您好 请问去年抵扣勾选的时候没有写分录么
2021-03-06
你好这个可以等开发票再去勾选抵扣,先做借应交税费待认证进项税额
2021-06-18
你好,你们是不可以抵扣的。这个你们在成为一般纳税人之前收到的专票,都是不可以抵扣的
2021-01-29
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