你好,你们是不可以抵扣的。这个你们在成为一般纳税人之前收到的专票,都是不可以抵扣的
老师好!我们公司今年4月份由小规模变成了一般纳税人,去年10月份收到一张培训费的专用发票一直没做账务处理,我想问下老师,这张发票7月份我已勾选认证,我能抵扣吗?还是不能抵扣需要做进项税转出?
老师,问下就是去年我们是小规模纳税人,但也收到了很多给我们开专票的,然后有些票我们也没有用,今年我们变成一般纳税人了,现在想用去年没有用的票认证抵扣销项税,可以吗?然后1月份做进成本里去
老师您好,我们公司2021年是小规模,去年暂估成本20万,今年3月升为一般纳税人了,然后现在去年暂估的成本票开了专票回来,我们可以抵扣增值税吗
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
请问老师,我现在是小规模,下季度要转一般纳税人了,但是我们供应商很多成本票没给我开过来,可以等我们变为一般纳税人之后开专票给我们吗,这个进项税可以正常抵扣吗
同一个人在两家公司领工资,两个公司都要申报个人所得税吗
本单位为xx门诊部,物业维修费为物业维修时先购买材料维修后,再到本单位报销,报销发票购买人为物业公司名称,销售方为xx经营部,但本单位付款是给购买方而非销售方请问可否?到财务报销时是否还需提供资料?
老师,劳务派遣发票不带差额征税字样的合格吗
老师我家当时装修花40万当时进入长期待摊费用了,然后每个月摊销,最后一个月摊销完了,都进入管理费用了,是不是啥也不用处理了
买的烟,是不是计入管理费用-业务招待费?
小规模建筑公司,因今年1月份开出了170多万的发票,收到的成本票比较少,电子税务局收到”发票业务“里面的”蓝字发票开具“里面收到了“风险预警:蓝色! 您的行为已经触发开票风险预警机制(蓝色预警),请注意虚开增值税发票风险!“这个要怎么处理呢
老师,员工工资4600一个月,没有扣除项目,5000元也不扣除,他一个月需要多少个税
老师,前期开办费全额扣除吗?
老师,我们以前年度购进的原材料变质清理,进项税额需要转出,分录怎么做
我们公司收到个人在税务局代开的劳务费发票,公司通过啥途径帮他代扣代缴个税呢?
那这个税怎么办,就这么放着可以么?
你好,如果金额小,那么直接作为你们的费用 如果金额大,需要退回去,让对方开普票的