您好,不开票的,这是欠款用承兑支付 借:应收票据 贷:应收账款
别人公司开给我们商业承兑汇票,我们转给下一家的时候做账要怎么做?
老师,请教下商业承兑汇票怎么办理呢?别人要付款给我们,我们开商业承兑汇票给对方
我们给别人兑承兑。公户上收到了10万块钱,转出去了9万。把承兑给人家了。我怎么做内账呢?
老师好,给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑,这个承兑我们收到后入了应收票据科目,那这次背书给别人我需要怎么做账
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师,一般纳税人外购产品用于员工福利,该怎么做分录
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师
不是的A付给我们的承兑,现在我们把他转给B,B贴现给我们
B和我们之间没有其他业务往来
中间产生了贴现费用
您好,好的 借:银行 财务费用-手续费 贷:应收票据 这个财务费用需要有发票,一般对方是不开的,因为贴现是金融机构的事,不开票就不能税前扣除,在年度汇缴时纳税调增