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上个月收到的进项发票,还没有认证,这个月开来红字发票冲回了,我这个月申报增值税的时候,要不要认证上?

2024-12-09 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-09 10:02

认证上,同时再做进项转出

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快账用户9732 追问 2024-12-09 10:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-09 10:07

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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你好,不用的,在上一个月做进项转出就可以。
2021-11-12
您好 税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票不需要认证这张发票
2020-12-24
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
当供应商对已认证的发票进行红冲,您这边确认了红字信息后,在账务处理上本月结转增值税。 在申报增值税时,您需要将这部分红字发票对应的进项税额从当期进项税额中扣减。具体操作是在增值税申报表的相关栏次中,如实填写红字发票的信息和对应的税额,以反映进项税额的减少。 通常,在增值税申报表的进项税额转出栏中填写这部分红字发票的税额。这样可以确保您的增值税申报准确无误,反映实际的纳税情况。
2024-08-27
你好,上个月认证的发票,销售方这个月冲红了,你们申报的时候是进项税额负数,而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数,与进项税额转出混为一谈了 
2023-06-02
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