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老师,10月抵扣的一张发票,11月红冲了,请问如何做分录?

2024-12-06 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-06 17:01

借:原材料等 负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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借:原材料等 负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-12-06
件库存商品负数贷应付账款负数如果是专票的话。借进项税额 负数
2021-03-16
12月份结应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 你这个月如果没有正数收入的话,去税务局那边退。
2021-01-13
你好,做和蓝字发票分录一样的科目负数金额,其中应交税费-应交增值税-进项税额这个科目改为应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以。
2021-11-06
同学你好,做购入时的负数分录 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款等,负数
2020-09-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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