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公司在今年4月份认证抵扣了一张进项发票,但在本月1号做红冲(申请了红字信息表),请问下月的分录如何写?

2020-09-03 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-03 09:16

同学你好,做购入时的负数分录 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款等,负数

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快账用户9949 追问 2020-09-03 09:38

请问这个分录做在所属为9月份的账吧?

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齐红老师 解答 2020-09-03 09:41

同学你好,请问这个分录做在所属为9月份的账吧?——是的;就是我们开具红字信息表的当月;

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快账用户9949 追问 2020-09-03 10:07

请问进项转出的增值税申报(所属期9月)也是在10月15号前申报吧?

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齐红老师 解答 2020-09-03 10:10

同学你好,请问进项转出的增值税申报(所属期9月)也是在10月15号前申报吧?——是的;

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同学你好,做购入时的负数分录 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款等,负数
2020-09-03
同学你好 是的哦,本月就需要进项转出的,红冲的当月转出
2020-09-03
认证了可以不用退回去
2020-09-03
你好,本月你做镜像转出就可以了,你去年怎么做的分录?
2023-04-14
您好,同学,请稍等下
2023-07-31
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