你好,后面的话,你要修改原值。
老师好,不能理解这个暂估固定资产计提折旧;暂估的固定资产的计提折旧;,比如说我之前预估固定资产值100万,按100万来计提十年的话,那我每个月计提了0.834万/月,假设已经计提了3个月,但是呢,实际入账金额是130万,前3个月计提的金额不管,那后面每个月该计提多少钱一个月呢,谢谢。
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,比如说固定资产100万,我财务上是5年折旧的,每年20万,但所得税申报时一次性抵扣了100万,那以后每年汇算清缴时需要纳税调增20万,现在账面价值还剩70万的固定资产我卖了20万,那没有调增的70万,汇算清缴时不用再调增了吗?如果不调增,那之前一次性抵扣所得税不是赚了吗?
老师 请问我们进口的机器 入账固定资产时候按照当时完税价格汇率暂估入账,现在分期支付每期的汇率跟当时暂估时候不一样需要调整固定资产入账价值按照现值入账?还是汇率差直接计入财务费用 不影响入账价值
2024年1月母公司收购一家A公司作为全资子公司,购买日A公司账目固定资产100万元,资本公积200万元,未分配利润-100万元。负债科目0元。经过第三方评估机构评估,固定资产价值90万元,无形资产价值110万元,资本公积200万元。2024年A公司按账面价值入账。2024年3月要做合并财务报表,请问老师这个合并财务报表的时候关于购买的这块会计分录要怎么做呢?谢谢
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
就是这个原值我要怎么改呢,老师我问的就是这个,在财务软件中怎么弄啊
你好,这个每个软件不一样。你可以看一下这个金蝶的。。 https://developer.kingdee.com/article/360925610815790080?lang=zh-CN&productLineId=1&isKnowledge=2