您好,你是什么原因导致进大于销了
老师,,在小企业一般都有两套账,一套内账一套外账,我现在在一家公司负责内账,发现公司有很多无票收入也不走公司账,由于没有销项票没法结转库存,导致手上还压下来一批未抵扣进项票,做为公司会计,我该怎么处理比较好?还是风险太大离职算了?
我问下没抵扣的发票能不能提前记入成本,导致账上没库存,实际还有很多未抵扣的进项票。我们的增值税税负是正常的
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢 如果记在应交税费待认证进项税 那么报表上应交税费就是负数而且金额很大 不合适吧
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢 如果记在应交税费待认证进项税 那么报表上应交税费就是负数而且金额很大 不合适吧
老师 外账是这样的 发票认证转凭证 导致我公司应付账款多为负数 让外账更改下 有进项就做进项 每月转出未交增值税 年终再销项进项再转未交增值税? 但是外账解释这样和报税资料部吻合 我不知道哪里不吻合了
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
把这个原因和他们说下就可以