您好,应收账款还是客户,主营业务收入不用到每个产品,我们的二级科目最多就是产品大类,比如国内,国外,其实这是未开票收入,就是确认收入的条件达到了,但没能开发票,我们就要做这个未开票收入的分录
我这边8月暂估收入冲回的时候没带税额,原来科目是借应收账款暂估-2880,贷主营业务收入-2880,现在报8月申报表,我需要按2880不含税的收入从未开票收入减去吧,那我9月会计凭证怎么调整啊?具体的会计科目帮忙说下,我想不通有点
你好 老师 想问下就是企业所得税汇算之前进项发票没有到,关于暂估入库的要调整交企业所得税,那么应付账款-暂估应付款科目贷方有余额 那么这个余额 也要再账上体现要转入营业外收入科目 交企业所得税吗?
2020年12月 暂估入库;借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本;借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢?
请问,建筑机械租赁公司,公司每个项目,当月有收入的,基本没有收到成本发票,都是按暂估入账,暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件,后面收到的成本发票,有合同和发票,这样做账会不会有什么问题了
请问一个问题,6月份收入10万,暂估成本27万,利润-17万,7月初红冲回暂估成本27万,借暂估27万贷主营业务成本27万,7月底收到成本票27万借主营业务成本27万,贷银行存款27万。7月没有收入,那7月利润是不是应该是0,怎么记账软件净利润是-27呢
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期