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我这边8月暂估收入冲回的时候没带税额,原来科目是借应收账款暂估-2880,贷主营业务收入-2880,现在报8月申报表,我需要按2880不含税的收入从未开票收入减去吧,那我9月会计凭证怎么调整啊?具体的会计科目帮忙说下,我想不通有点

2020-09-11 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-11 12:02

你之前申报收入无票收入销售额填写是2880吗?

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齐红老师 解答 2020-09-11 12:26

现在报8月申报表,我需要按2880不含税的收入从未开票收入减去吧 这个需要看你之前无票收入咋申报,要是合计不含税是2880 那这个开发票也是按2880不含税的收入从未开票收入减去 这个凭证不对,这个做贷主营业务收入 负数 贷销项税额

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齐红老师 解答 2020-09-11 12:26

之后再做,借应收 负数 贷主营业务收入 负数,销项税额 负数, 之后按发票做,借应收 贷主营业务收入 销项税额

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快账用户3723 追问 2020-09-11 12:34

这个收入应该都还没申报,这边用供应链模块生成凭证,默认都是先暂估,月末根据发票开具情况冲暂估

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齐红老师 解答 2020-09-11 13:10

你之前供应链之前没有税额出收入,那这个现在借应收账款暂估-2880,贷主营业务收入-2880 之后根据发票做就可以,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,这个申报你开票系统月度统计表上面实际销售额申报, 2 ,还有一种处理,你这个8月做无票收入,要是发货了,这个贷主营业务收入-税额, 贷销项税额,这样是做账,你申报的时候8月做无票收入去申报,你发票打算几时开?需要结合申报做账,

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你之前申报收入无票收入销售额填写是2880吗?
2020-09-11
你好,1.是的,当月申报 2.暂估冲销应该是按原分录直接冲了才对,为什么会存在没有冲税额?申报是要按正确的申报 3.直接反分录或者原分录红字
2020-09-10
你好,8月申报了未开票收入,9月如果开票了可以冲红未开票收入的,作废的发票做了收入,就相当于做了未开票收入一样的
2020-09-13
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
你好,你是冲红了,又重新确认了吗
2021-12-16
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