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老师 外账是这样的 发票认证转凭证 导致我公司应付账款多为负数 让外账更改下 有进项就做进项 每月转出未交增值税 年终再销项进项再转未交增值税? 但是外账解释这样和报税资料部吻合 我不知道哪里不吻合了

2023-12-11 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 17:58

你好,也就是你认证了才做,没认证的没有做吗?如果是的话,你改一下的,没有认证的做到应交税费待认证就是。

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快账用户5462 追问 2023-12-11 17:59

外账财务软件直接生成 不愿意分开搞 我的思路可以吗?

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齐红老师 解答 2023-12-11 18:03

不合理,如果购买的商品的话,你帐上的存货和实际的存货有差异

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相关问题讨论
你好,也就是你认证了才做,没认证的没有做吗?如果是的话,你改一下的,没有认证的做到应交税费待认证就是。
2023-12-11
可以的,可以这么做的,这个营业外支出不允许抵扣的。
2024-05-30
你好,这些发票是你们公司的费用吗?是你们公司的名称吧
2020-08-26
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
之前的差旅费是不是价税合计做的 如果是你这么做其他应付款就会多的
2020-01-06
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