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公司二级单位上转销进项到公司本部,有本部统一缴纳增值税,去年二级单位增值税转多了,税务局同意退税给二级单位,但税务局说不给钱了,应退税款让本部在当月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通过内部存款还给二级单位。 二级单位分录,上转时:借:主营收入 10 贷:成本和销项2。借:销项2,贷:内部存款2 本部分录,借:内部存款2,贷:销项2 上月抵扣缴税本部:借,应交未交增值税8,贷,银存8(月末计提转入未交10 ) 这样上月的转入和准出未交增值税就不平。 本月二级单位,借:销项2,贷:收入2,本部对二级单位清算后,借:内部存款2,贷:销项2 本部,借:销项2,贷,内部存款2, 这样我本月计提数就是18万,如果没有这个2万,正常计提未交20万。账务上本月计提18万。缴税时,借:未交增值税20,贷,银存20,这样总得转入和转出就是平的,是这样吗? 但是我还是有点不明白的是,虽然这个销项是二级单位转给本部的,本部一起来交的,他多交就代表我多交,退回来后如果这么想退税就是本部多交的,那我本月本部不应该再把退的税2万再加回去缴纳啊?就这个转不过来。

2020-11-01 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-01 21:10

你好,同学。 1,不退钱,直接抵,这是很多税局常用的处理方式 ,你这总的转出和转入是平的,总额并不影响的。 你现在是觉得哪个地方 有疑问,你这退和抵是一个道理 的。

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快账用户9068 追问 2020-11-01 21:29

疑问就是上月应交10万,抵扣2万,实交8万,正常月份计提多少实交就是多少,本月计提18万,按理来说也实交18万,但是领导说还要把2万再加到实交上,本月实交要20万。这就明白了,从总公司层面我以前多交了退回来了,我现在本月把退的又加回去不是跟没退一样?

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齐红老师 解答 2020-11-01 21:30

你应交10万,抵2万,交8万, 相当于你本期实际承担的税10万。这没问题。 你实际18万,你之所以交18万,是抵了2万,你本期实际承担税20万,并没问题

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快账用户9068 追问 2020-11-01 22:48

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-01 22:58

不客气,祝你工作愉快

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