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老师,您好!我司2014.3月做审计,审计发票不含税金额2358.49元,进项税额142.51元,已经入账,12月份接到税务局电话说这家审计公司逃逸,要求我们冲减这张发票,进项税额做转出,会计分录怎么做,谢谢

2024-12-21 00:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 01:24

借管理费用142.51 贷 应交税费-应交增值税 (进项税额)142.51

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齐红老师 解答 2024-12-21 01:25

借 营业外支出2500 贷 管理费用2500

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相关问题讨论
借管理费用142.51 贷 应交税费-应交增值税 (进项税额)142.51
2024-12-21
直接整票进入主营业务成本,也没有做进项税额,意味着已经转出了。不用再做分录了。
2021-04-13
你好 借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费应缴增值税进项转出
2021-10-19
同学,你好 借:管理费用-49504.95 应交税金 应交增值税 进项税-495.05 贷:银行存款-50000 借:管理费用49504.95 应交税金 应交增值税 进项税495.05 贷:银行存款50000
2021-12-23
同学你好,之前做进项税额时的分录是如何做的呢;
2020-09-29
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