借管理费用142.51 贷 应交税费-应交增值税 (进项税额)142.51
老师好!物流公司2019年10月有张进项发票是代理运费,现在税务局说因为对方失联,那张我们要做进项转出。这个月申报税已经做了进项转出补税了,那么会计分录怎么做呢?
老师您好,我们公司是建筑公司,20年5月有收到一张进项发票,已经付款坐成本并且认证抵扣,现在接到税务局通知说这张票不能抵扣,要做进项税额转出,也不能做成本,想问下账务上我要怎么处理?会计分录怎么做啊?
老师您好,我今年三月份支付公司审计费5万元并收到对方发票,当时做账是借:管理费用49504.95 应交税金 应交增值税 进项税495.05 贷:50000 12月份对方说之前的票有问题,然后开了红字发票,并开具正确的发票给我了,请问我要怎么出这笔账?会计分录怎么做?谢谢解答
注册会计师小朱接到任务去审计小兰公司,经审计发现小兰公司2021年12月25日有以下一笔分录:借:销售费用一广告费80000应交税费一应交增值税(进项税额)4800贷:应付账款﹣ABC传媒有限公司84800附件:(1)、广告费增值税普通发票的发票联一张,上面注明;不含税金额为80000元,增值税4800元,价税合计84800元。(2)、广告合同,上面注明广告的播出时间为2022年1月到3月解:(1)根据企业的业务写出正确的会计分录;(2)、注册会计师写出调整分录求解,谢谢
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
音乐制作开票大类是什么
将村属临街房屋2间租给村民经营餐馆,合同约定月租金3000元,租金暂欠
音乐制作开票大类是什么
诊所进医疗器械怎么入账
我公司在证券交易所开户买股票投入600万元,卖出后剩700万元,该怎么做账,交什么税怎么做账
某企业于2021年1月1日借入期限3年,年利率10 %的借款1000万元,用于固定资产投资。合同规定企业每年年末付息,到期还本。企业于1月1日动用借款300万元,10月1日继续用款200万元。2024年1月1日又动用400万元的借款,该项固定资产于2024年4月1日完工并当日投入使用,根据上述资料,计算应计入工程成本的借款利息
老师好,未交增值税小于留抵税,账务处理是借:应交税费-未交增值,贷:应交税费-待抵扣进项税摘要如何写
海南个体户,没有经营已经工商注销了,但是没有税务注销
为种植水稻,购买化肥2000元,农药500元,种子600元,以银行存款支付
你好老师请问,废品收入或挣差价服务无票收入,季度超过30万啦,申报需要填列在哪一行?
微信扫码加老师开通会员
借 营业外支出2500 贷 管理费用2500