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老师,我们暂估的入库的原材料单价高于实际发票的金额,冲完暂估后,原材料账面有贷方金额差额,怎么做分录调整

2024-12-01 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-01 10:32

差额冲 借:原材料  负数 贷:应付账款-暂估  负数

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快账用户7071 追问 2024-12-01 10:33

应付账款暂估已经冲完了,是平的

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齐红老师 解答 2024-12-01 10:37

先红冲,然后按发票金额正常做账就是

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快账用户7071 追问 2024-12-01 10:40

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-01 10:41

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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差额冲 借:原材料  负数 贷:应付账款-暂估  负数
2024-12-01
你好之前领用了结转了成本可以
2024-10-07
你好,你这边出库金额大于入库金额是对的呢,你入库是成本价,出库是售价
2023-01-08
您好,红冲后需要把正确录入,然后差额过大,需要做调整这个暂估
2023-10-19
你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?
2021-08-13
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