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老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?

2021-08-13 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 18:17

你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?

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快账用户5424 追问 2021-08-13 18:18

多了。多与少分别怎处理?

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齐红老师 解答 2021-08-13 18:19

你好 实际材料金额是比暂估入账的多,需要调整增加领用金额,借:生产成本,贷:原材料。 借:库存商品,贷:生产成本 实际材料金额是比暂估入账的少了,需要调整减少领用金额,借:原材料,贷:生产成本 借:生产成本,贷:库存商品 

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你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?
2021-08-13
红虫多结转的成本就可以,可以直接做一笔借原材料贷利润分配。
2021-03-25
是的没错,一般是这样的
2022-03-31
同学你好,按期差额补做分录就可以;如果少了,就补;如果原来计多了,就冲;
2022-01-22
暂估材料的成本只能是不含税价
2022-12-19
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