你好,你这边出库金额大于入库金额是对的呢,你入库是成本价,出库是售价
请问我暂估材料的时候按含税价暂估了,导致领料的时候也是按含税价领料,现在发票回来冲暂估导致此原材料金额出现负数,但是数量为0。现在应该怎么做呢
采购原材料暂估入库后,按暂估价入了成本,下个月,发票收到后,又冲减了暂估价,现在原材料有差异,(就是暂估入成本的比发票多了0.09)怎么调整原材料的差异呢
老师,原材料暂估入库单价估高了,出库也是按这个暂估价出库,现在发票来了,发票上的单价要低,把之前的暂估冲掉,导致现在出库金额大于入库金额,该怎么调整?
老师,我们暂估的入库的原材料单价高于实际发票的金额,冲完暂估后,原材料账面有贷方金额差额,怎么做分录调整
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
入库是暂估价,生产领用也是暂估价,现在发票来了,单价比较低,我该如何冲暂估?
你把之前暂估的分录冲了,按发票来的金额入账,跨年了吗?
没有跨年,我把之前暂估的分录冲了,按发票来的金额入账,生产领用的原材料也是暂估价计入生产成本的,现在原材料的库存是负数了,需不需要调?差额比较大
库存是负数的话,那肯定需要调的呢
怎么调,怎么做分录呢?
这个只能暂估分录,需要票进来
票也来了,就是票的单价比暂估的单价低导致的现在原材料库存的金额为负数,怎么调,怎么做分录呢?
暂估原材料过高,当期有虚增资产的嫌疑,会造成当期成本过高,利润变低,但是暂估的原材料会在收到发票时冲回暂估
这个差异金额很大吗?
差额还挺大的,怎么调
暂估价高时)如果已经结转,根据材料账目上的实际金额与账面金额之差【即这批材料结转成本(部分或全部)时多结转的金额】,借记材料科目,贷记就成本,进行调整【或者借记成本红字,贷记材料红字,保证本年累计额的准确】.