那个不能抵扣的,你们是用于福利
老师,我单位是新设一般纳税人,自己种的粮食和蔬菜是免增值税和所得税吗?我们销售是否可以开具免税的增值税发票?收到的种子进项普票可以按照价税合计金额计算的9%抵扣吗?谢谢谢谢!
老师,请问一下木业公司。购买木材 农民自产自销的,是不是可以税局代开发票免税普票给我们抵扣10%啊?
我们是一家建筑公司,有食堂,经常会跟菜农民买蔬菜,但他们提供不了发票,像这种情况,菜农们能不能去税务局代开发票给我们公司?如果能开的话,有限额吗?像这种免税的农产品发票,我们能9%进项抵扣吗?
老师,我们公司每个月给食堂买菜,发票是一家公司开过来的,然后打款打给个人,就是这个菜店的老板,开票人也是他,这种操作可以吗,收的发票是公司,付款给个人
老师,我们公司每个月给食堂买菜,发票是一家公司开过来的,然后打款打给个人,就是这个菜店的老板,开票人也是他,这种操作可以吗,收的发票是公司,付款给个人。发票上开的是某蔬菜店
老师 我预缴增值税税自己先提交了 不能扣款 又去税局重新预缴的 我提交那个怎么删掉呢?
老师,水电费已付款,未来票,能暂估吗
老师,交接时,把各科目余额打印出来就可以了吧
保险单上面的车船税怎么算的?
老师你好,有负面清单的和直系亲属有关系吗?
公司走税务注销流程,对我们得存货和固定资产出售有异议,要求我们提供所有的账册和相关明细表,以及成本明细,我们如何应付税务局的要求
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
哦。如果我是中间商买进来再进行出售的话是不是就可以计算抵扣?
那个不是自产的,他本身是摊贩,不是自产的,不能计算抵扣
但是他去税局代开发票的时候是提供的自产自销证明去代开的免税发票呀
关键是你怎么知道他是自产自销的嗯?有证明吗?
他去税局代开的时候拿了证明去的,他开完以后把证明复印了一份跟发票一起给我们的
现在你们是计入福利费不能抵扣的