你好,那个收回是资产,跟利润不沾边的哈。不能重复确认收入或者收益转利润
你好 老师,已经确定收不回来的应收款应该怎样做账务处理
应收账款有几百块钱收不回来了,是对账的时候对错账了,已经确认收入了,结转成本了。月报也已经出了。应该怎么调整。
老师您好,对于这个应收账款计提坏账准备,为什么和所得税扯上关系了?在企业确定应收账款时,收入已经转入本年利润,已经对所得税产生了影响。 那应收账款与所得税不应该有什么牵扯吧?
老师好,应收账款没有计提坏账,现在由于注销公司了,应收款已经收不回来,应该怎么做分录?
收回已经转销的应收账款的分录怎么写呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
也就是说我当时录入应收账款和应收利息的时候就已经记到利润里了是吗?
是的,就是那个意思的哈