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Q

应收账款有几百块钱收不回来了,是对账的时候对错账了,已经确认收入了,结转成本了。月报也已经出了。应该怎么调整。

2023-03-18 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-18 21:42

同学您好,借:营业外支出,贷: 应收账款

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快账用户3532 追问 2023-03-18 21:43

那确认的营业收入不用转出吗?

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齐红老师 解答 2023-03-18 21:44

你好,不要 的,这种情况 不要的

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快账用户3532 追问 2023-03-18 21:45

那是在那个月调整,是在下月还是本月。如果跨年了应该怎么调整?

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齐红老师 解答 2023-03-18 21:51

同学您好,借 利润分配-未分配利润,贷应收账款

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快账用户3532 追问 2023-03-18 21:53

老师请问如果我把它做成销售折让可以吗?会计分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-03-18 21:54

你好,可以的, 没问题 只需双方协商一致即可

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同学您好,借:营业外支出,贷: 应收账款
2023-03-18
借信用减值损失贷坏账准备
2020-11-06
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
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