你好,筹建期间支付财务软件费,已支付,未收到发票 借:预付账款,贷:银行存款
增值税专用发票注明02材料每千克1000元。共50kg增值税。款项用银行存款支付,该怎么写会计分录?
杨姨,有个问题问一下你,个体户金属制品可以开3%专票吗,开了之后以后还能开1%的吗,3%减按1%的优惠政策会不会以后不能用了
采购一批农产品作为福利发放没有做进项抵扣,按照票面金额全额计入借福利费贷银行存款对吗
公对公转账用途写错了但备注了正确用途
某企业7月份发生下列业务:1.管理部门领用计算器等低值易耗品一批,实际成本3000元。该企业采用一次摊销法摊销低值易耗品成本。2.厂领导出差洽谈业务,于月底报销出差费用2330元,原预借差旅费2000元,不足之数以现金支付。3.管理部门工资总额84000元。4.本月退休职工退休金共14380元,退休职工报销医药费520元,均以现金支付。5.企业因招待客户支付现金2000元。6.向银行借入3个月的短期借款862500元,年利率为8%,利息在归还借款时一并结算,当月预提1个月的利息支出。7.接到银行通知,银行存款的利息5000元可予入账。8.以银行存款支付广告费66000元。9.企业为销售产品而专设的门市部,本月应负担下列费用:包装物3000元,工资000元,职工福利费420元,折旧费用4000元,并以现金支付其他费用580元。10.将以上管理费用、财务费用和销售费用转入“本年利润”账户。要求根据上述资料,编制有关会计分录。
购买社保,如果是股东达到退休年龄,还没买满15年,还可以在公司继续买嘛,属不属于挂靠
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老师,24年取得的证书,25年3月综合汇算清缴能抵扣24年证书的个税吗
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若收到发票怎么做账
你好,若收到发票 借:长期待摊费用,贷:预付账款
筹建期间的,不做管理费用开办费吗
你好,按月摊销的时候 借:管理费用—开办费,贷:长期待摊费用
筹建期间,不做开办费吗
请仔细看我回复的内容
收到发票为啥不可以做 借:管理费用-开办费,贷:银行存款
你好,因为财务软件的费用,可以长期使用,不应当直接一次性计入费用,而应当按一定的期限摊销。
那如果只使用一年,计入哪个科目
你好,没有待摊费用科目之后,取得发票也是计入 长期待摊费用,然后按一年的期限摊销