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老师,好,请问一下我6月计提工资是做的借管理费用23450元,贷应付职工薪酬23450元,到7月发放工资是不是这么做,借应付职工薪酬23450,贷其他应收款个人社保1155.3,应交税费个人所得税205.5,银行存款22089.2

2024-11-20 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-20 11:11

你好,你的会计分录是对的

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快账用户6435 追问 2024-11-20 11:54

老师,请问一下上面这个个人所得税月末怎么结转,是借应交税费个人所得锐,贷税金及附加吗

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齐红老师 解答 2024-11-20 12:04

缴纳借应交税费应交个人所得税 贷银行存款

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相关问题讨论
你好,你的会计分录是对的
2024-11-20
这个分录整体上基本正确,但有两点需要注意: 1. 计提社保和工资时,确保与实际政策相符,比如缴费比例。 2. 发放工资后,其他应收款科目记录的社保和个人所得税金额需与实际支付一致。 主要检查这两点,确保会计处理准确无误。
2024-09-24
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
您好 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2021-06-08
您好,对的,先计提,然后在发放,社保是其他应收
2024-07-27
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