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老师,上个月进项已抵扣并已经结转到已交增值税科目,还个月进项税额转出,怎么做分录?

2024-11-12 21:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-12 21:18

如果上个月的进项税额已经抵扣并结转,本月不需要再进行进项税额的转出处理。已经结转的进项税额已经在会计处理中得到相应的处理。如果有新的进项税额产生,应按照正常的会计处理流程进行记录和抵扣。

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快账用户1211 追问 2024-11-12 21:29

老师,意思是上个月结转的税额不能抵扣,这个月做进项税额转出处理,分录要怎么做

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齐红老师 解答 2024-11-12 21:32

如果需要对上个月已结转但未抵扣的进项税额进行转出处理,可以使用以下分录: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:相关资产或费用科目(如固定资产、库存商品等) 这样的处理是为了调整税额在会计科目中的归属,确保会计信息的准确性。

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如果上个月的进项税额已经抵扣并结转,本月不需要再进行进项税额的转出处理。已经结转的进项税额已经在会计处理中得到相应的处理。如果有新的进项税额产生,应按照正常的会计处理流程进行记录和抵扣。
2024-11-12
学员朋友您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-12-04
你好!是什么原因要转出
2023-11-10
同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-02-28
您好,借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出
2021-01-07
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