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9.14收到了技术服务费发票6万,未申报印花税,申报类型是按次申报的,现在补申报可以所属期写10月31日合并到10月份的数据一起申报吗

2024-11-01 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 11:13

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户6694 追问 2024-11-01 11:15

如果所属期写9月14日是算逾期申报吗,会影响纳税信用等级吗

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齐红老师 解答 2024-11-01 11:15

同学,你好 写9月14日是算逾期申报的

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快账用户6694 追问 2024-11-01 11:19

老师建议是写9月14还是10月31

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齐红老师 解答 2024-11-01 11:20

同学,你好 建议是写10月31

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同学,你好 嗯嗯,可以的
2024-11-01
你好;  你按次报即可; 可以的  
2023-01-06
按次申报应是发生就报 不是汇总申报 
2021-10-13
可以的,可以这样申报的
2021-10-20
如果进项发票对应的业务属于印花税应税范围,就不能 0 申报,要按规定计算申报印花税;若不属于应税范围可以 0 申报,但要准备证明材料。不建议 4 季度合并申报 1 - 4 季度印花税,应尽快补申报 1 - 3 季度的,按季度分别如实申报。
2024-12-26
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