你好 是的 可以选择按次申报即可。 你发生的次月报印花税即可。 如果选择按次就会显示12月所属期的。 你试着改下所属期
11月份收到的运费发票,要在12月份申报运输印花税的吧,是不是选择按次申报,可是后面税款所属期自动跳在了12月,需要手动改吗
我想请问一下,以前我们公司的印花税是所属期8月的9月初做申报。现在印花税改革之后按次申报,8月签订的合同应该或者说可以9月做申报缴纳税款吗?因为合同不是财务部管理,我们要等到9月初才能拿到8月的合同台账。我们的税款所属期选择8月31日可以吗?不会说我们逾期吧?
项目上的工人工资申报个税,是按甲方代发的工资款,第一次发放是一月份工资,做的一月所属期的个税申报,第二次人员变动走了发放是二月份工资,做的三月所属期的个税申报,第三次人员又变动了走了发放三月份的工资,做的四月所属期的个税申报。现在五月份所属期不确定之后是什么时候发放第四笔工资,估计人员还要变动,老师我可以把五月所属期的农民工全部做进非正常吗?这样下次发工资人员变动我就不用更正之前的个税申报表了
10月开的退税发票可以在11月勾选吗?11月勾选之后是在12月15之前的11月纳税期纳税申报表里自动在附表二26栏里显示吗?如果10月没勾选退税发票,纳税申报里的10月纳税期里免税收入需要填吗
请问申报11月份增值税时着急领票就没有勾选进项直接申报了,后来作废申报后,在勾选平台里面直接勾选了进项并申请了统计,才发现勾选进项的所属期不是在11月份,而是在12月份,现在平台里没有回退到上一所属期这个按钮,需要怎么处理?
所属期可以改,那改到11月份就好了吧
嗯 是的。 就在所属期11月里面报即可