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老师异常发票如何做进项税额转出

2024-11-01 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 09:10

在附表2的第23行填报转出

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快账用户6694 追问 2024-11-01 09:45

哪汇算清缴又怎么处理,异常发票是2023年度的

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:46

就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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快账用户6694 追问 2024-11-01 09:59

好的,哪账务上怎么处理

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齐红老师 解答 2024-11-01 10:00

那个不需要做账处理的,业务是真实发生的,只是发票不对

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快账用户6694 追问 2024-11-01 10:06

哪进项金额也不需要调整吗

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齐红老师 解答 2024-11-01 10:07

进项要做账 借:应交税费-待抵扣进项 贷:应交税费-增值税-进项转出 以后取得发票再抵扣

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快账用户6694 追问 2024-11-01 10:13

这张发票既然不能抵扣,是不是应该当做普票这样入账,这部分不能抵扣的进项税额应该调整成本

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快账用户6694 追问 2024-11-01 10:13

而且是2023年发生的,是应该调整以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2024-11-01 10:18

那个进项暂时不调整成本,因为你可以重新取得的发票

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快账用户6694 追问 2024-11-01 10:20

好的,明白意思了,如果确定之后不能重新取得该部分进项税,才需要调整成本是吗?

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齐红老师 解答 2024-11-01 10:21

是的,就是那个意思的

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快账用户6694 追问 2024-11-01 10:28

好的,明白了,现在我就想把整张发票,成本+税费,一起转出来,那我账务的怎么做,是去2023年的

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齐红老师 解答 2024-11-01 10:29

成本不能转账的,那个是真实发生的。只转进项,就是我说的那个分录

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在附表2的第23行填报转出
2024-11-01
借:应交税费-增值税-进项转出税额 贷:应交税费-增值税-进项税额
2022-04-13
您好,同学,请稍等下
2023-09-19
借,成本费用在应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-13
进项发票异常需进项转出 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-09-16
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