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老师好,请问异常进项发票,该如何做税额转出,会计处理怎么做呢

2022-04-13 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 16:23

借:应交税费-增值税-进项转出税额 贷:应交税费-增值税-进项税额

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快账用户4801 追问 2022-04-13 16:24

下一步呢

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:24

你好,在申报表里面转出这一笔

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快账用户4801 追问 2022-04-13 16:26

然后呢,那金额不是还在进项转出税额那里吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:29

你好,是的,这样就相当于转出了

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快账用户4801 追问 2022-04-13 16:31

不用结转成费用吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:32

你好,这个是需要的 之前的分录是怎么样的呢?

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快账用户4801 追问 2022-04-13 16:33

借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:35

借:原材料(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 借:原材料 贷:应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 借:应交税费-应交增值税-转出进项税额

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快账用户4801 追问 2022-04-13 16:40

后面2个分录不懂

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:44

你好,你多看看吧,转出的分录可以看懂么/

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2024-11-01
进项发票异常需进项转出 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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同学你好 进项转出就可以了
2022-04-12
你好同学,红字冲回成本费用相关分录,补计提相关税金即可。借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税(进项税转出)。借以前年度损益调整(红字)贷相关分录。 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-03-23
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