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老师,我们是旅游行业,一般纳税人,我们属于旅游分包方,打个比方就是一家旅游公司A报价10000给我们做(A公司一般纳税人),我们实际总成本支出8000(职工的团费成本+2个家属的团费成本),A公司给我们做的这个团是职工团,其中团里另外有2个家属A公司是不收取团费的,A公司让2个家属的团费个人扫码合计1500给了我们的公司(职工团费是全部回款给A公司),我们单独针对这个1500的不用开票的收入,在申报时,申报表可以做差额征税吗?如果不能在申报时做差额征税,那我给A公司开票是要开10000+1500-差额8000去开票吗

2024-10-30 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-30 14:14

您好,这个的话,申报表现在是不能做差额的,这个开票是要10000%2B1500-差额8000  就行

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快账用户9725 追问 2024-10-30 14:18

那我这个10000+1500-8000 也是只能开普票是吧

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齐红老师 解答 2024-10-30 14:20

嗯对,开普票的这个是要求

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您好,这个的话,申报表现在是不能做差额的,这个开票是要10000%2B1500-差额8000  就行
2024-10-30
你好,差额征税是根据收入-支付出去的费用作为计税依据。 差额开票还是按实际收取额开票。所以,给A公司开票时先结算出总费用后再行开票,或按预计的房费开票,差额后面调整退补开。
2023-04-20
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
您好 严格的来说 帮您单位加工 应该对方开加工发票给您  如果员工工资都从您单位走的话 那对方单位根本就没有员工  都是您单位的业务 不需要开具发票了 内账分开走 外账一起算您单位的业务 小规模季报的话是一个季度30万不需要缴纳增值税  每个月进入开票系统抄税 清卡就好了啊
2023-03-31
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
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