你好,这个进入营业外支出就可以了。
老师,应收账款下,有一个客户两分钱已经收不回来了,应该怎么进行账务处理,而且就那两分钱,客户都懒得对账,查账去处理,我企业这边应该怎么处理啊?
公司有两笔挂账(18年的):一个是应收账款188800元(对方单位没钱还);还有一笔是应付账款105000元(对方单位已经联系不上,领导也没提过),这两笔账上怎么处理?
京东商家,包邮产品收到12元,客户付的款,其中两元是运费,按代收款代理快递公司收,这两块钱运费,我需要是什么样的情景或有什么样的材料才能按代理快递公司收,两块钱的运费,怎么操作从销售额12元中分离出两万块钱,交6%物流辅助服务的增值税的收入,
老师您好,就是我们公司有两个员工,因为工作失误各自扣下了5000元,和10000元的工资,我当时挂账是其他应付款贷方,后来这两个人离职了已经差不多有半年时间了,公司也不给了,对方也不要了,老师我现在应该怎么处理这两笔钱呢
比如说客户要求开票金额 15000,也对公转了 15000 元,客户实际应该付款 11000,其中这两者差额,老板通过私户转给客户,这种方法可行么?算不算虚开发票啊?该怎么处理呢?这种情况
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?